近日,孚能科技首次公開科創板上市意向書顯示,擬將發行為214,133,937股,占本次發行完成后股份總數的20%,募集資金擬將用于年產8GWh鋰離子動力電池項目(孚能鎮江三期工程)以及補充運營資金項目。項目總投資額34.37億元,孚能科技擬將募集資金全部投入項目。

據了解,孚能科技專注于鋰離子電池及模塊系統、電池模塊管理系統、充電系統等電動車儲能及管理系統的研發、生產、銷售;馬達、驅動器、大功率POWERIC、電力電子元器件等驅動馬達及控制模塊的研發、生產、銷售;電動車傳動系統、電動空調系統、電動轉向系統、電動剎車系統、發電系統、電力轉換系統等電動車輔助系統的研發、生產、銷售;及其他鋰電池產品和相關產品的研發、生產、銷售。鋰電池正負極材料、電解液、隔膜紙等的研發、生產、銷售;廢舊鋰電池的回收和再利用的研發、生產、銷售。

2017-2019年期間,孚能科技營業收入分別為13.39億元、22.76億元、24.50億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,826.13萬元、-7,821.48萬元和13,122.77萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為930.01萬元、-19,882.44萬元和979.79萬元。三年期間尚處于虧損或微利的經營狀態。截至2019年年底資產總額為117.00億元,資產負債率為26.81%。
孚能科技還結合2020年一季度的實際經營情況,以及目前的生產訂單、發貨計劃,對2020年上半年的業績進行了初步預計。預估2020年上半年實現營業收入27,611.25~29,226.18萬元,較上年同期變動幅度為-72.75%~-71.16%,預估凈利潤-17,752.94~-17,915.31萬元,較上年同期變動幅度為-428.68%~-431.69%。

?孚能科技表示,公司2020年上半年營業收入較2019年上半年減少71.16%至72.75%,下滑幅度較大,主要由于受新冠疫情影響,新能源汽車銷量整體大幅下滑,發行人及主要客戶生產經營均受到影響所致;同時,公司凈利潤亦出現大幅下滑,主要由于公司收入大幅減少的情況下,人員薪酬、資產折舊攤銷在內的固定開支相對穩定;同時,公司部分應收款項、應收票據計提了一定的壞賬準備,使得公司上半年凈利潤較去年同期下滑較大。
近年來,新能源汽車作為解決全球環境和能源問題的重要途徑之一,正在逐步替代大量消耗化石能源的傳統燃油汽車。在中國、美國、德國、日本等主要新能源汽車促進國的帶動下,全球新能源汽車市場進入高速成長期,新能源乘用車銷量自 2015 年-2018 年連續四年增速超過 50%?;趯π袠I未來發展趨勢的一致性判斷,國內外各大一線整車品牌均將新能源汽車作為其重點發展的方向。動力電池是新能源汽車最為關鍵的核心組件,其性能對新能源汽車的多項關鍵指標至關重要。三元軟包動力電池具備能量密度高、安全性能好、循環壽命長、充放電快速、溫度適應性強等競爭優勢,已經成為越來越多主流車企的選擇之一。孚能科技在此利好大勢之下,能否藉著動力電池技術一飛沖天呢?我們靜候佳音。